報告期,公司實現(xiàn)營業(yè)收入19,170,775,359.91元,同比增長42.90%,營業(yè)利潤4,078,790,428.49元,同比增長47.44%,歸屬于母公司所有者凈利潤2,906,363,563.11元,同比增長35.80%。截至2013年12月31日,公司總資產(chǎn)59,405,450,908.18元,同比增長46.74%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10,958,820,319.58元,同比增長34.11%,公司凈資產(chǎn)收益率達到30.51%,同比增長0.62個百分點,創(chuàng)出公司歷史新高。
報告期,經(jīng)過公司全體員工的共同努力,較好地完成了年初制定的各項生產(chǎn)經(jīng)營計劃。實現(xiàn)開工面積612.96萬平米,完成年初計劃的114.57%;竣工面積345.51萬平米,完成年初計劃的103.09%;簽約金額270億元,完成年初計劃的110.20%;銷售回款245億元,完成年初計劃的104.26%;融資額136.22億元,完成年初計劃的152.46%;新增土地儲備權(quán)益建筑面積574.64萬平方米,完成年初計劃的88.41%。
報告期,公司以銷售為龍頭,秉承“高周轉(zhuǎn),去庫存”的策略,很好的把握住市場的變化,及時加大面向剛需產(chǎn)品的推盤力度,充分運用銷售激勵政策,在相對較弱的二、三線市場環(huán)境下實現(xiàn)了銷售的高速增長,簽約額同比增長49.54%;回款額同比增長47.13%。報告期公司銷售的住宅產(chǎn)品中,以滿足剛性需求的中小戶型普通商品房占絕對地位,140平米以下戶型套數(shù)占比96.75%。
報告期,公司根據(jù)年度土地購置計劃,創(chuàng)新購地模式,拓展土地獲取渠道,加強運作能力,提高土地質(zhì)量,準(zhǔn)確判斷土地市場走勢,積極布局重點城市,通過招拍掛和股權(quán)收購等方式,先后在南京、廊坊、湛江、成都、沈陽、蚌埠、邯鄲、臨沂、長沙、聊城、唐山、秦皇島等地新取得權(quán)益土地建筑面積574.64萬平米,新增項目平均樓面地價1,959元/平米。通過2013年以來的持續(xù)拿地,極大的改變了公司原有土地儲備區(qū)域分布不均衡的狀況,為公司未來幾年各個區(qū)域均衡發(fā)展以及公司的快速增長奠定了基礎(chǔ)。截至報告期末,公司土地儲備建筑面積2,147萬平方米。與此同時,公司還通過與長沙地方政府簽訂《宗地招商開發(fā)協(xié)議書》的方式,介入了土地一級整理市場,為公司的土地投資開辟了一條新的方式。
報告期,公司不斷拓寬融資渠道,創(chuàng)新融資方式,提升融資效率,在做好銀行開發(fā)貸的前提下,積極利用與非銀行金融機構(gòu)合作以及股東委托借款等方式,全年實現(xiàn)融資總額136.22億元。
報告期,公司加大了品牌建設(shè)的力度,緊緊圍繞公司品牌管控體系,多手段、多途徑推出大規(guī)模的品牌系列活動,強化營銷體驗區(qū)的建設(shè),打造實體1:1模型,進一步提升了客戶對公司品牌認(rèn)知度,增強了公司品牌美譽度。
報告期,公司房地產(chǎn)開發(fā)主業(yè)高速發(fā)展的同時,包括設(shè)計公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司、酒店公司、基金公司、商管公司在內(nèi)的各項輔業(yè)也實現(xiàn)長足發(fā)展,業(yè)務(wù)收入、管理水平、工程質(zhì)量、客戶滿意度等都有明顯的進步。
報告期,公司2009年股權(quán)激勵計劃第二期行權(quán)順利完成,第三期行權(quán)在2014年8月展開。同時,股權(quán)激勵計劃的補充激勵機制業(yè)已建立并實施。多層次激勵機制的建立和實施,充分調(diào)動了管理層和員工的工作積極性、創(chuàng)造性,對公司經(jīng)營計劃的完成產(chǎn)生了積極的作用。
報告期,公司投資者關(guān)系管理工作穩(wěn)步提升,資本市場形象更趨穩(wěn)定。公司榮獲金牛上市公司百強榜第9位、中小板最具成長性上市公司十強、金牛最佳中小成長公司第4位、第九屆中國證券市場“金鷹獎”,公司董事會秘書連續(xù)第四次獲得《新財富》“金牌董秘”榮譽,公司總市值在2013年5月創(chuàng)出歷史新高,給投資者帶來良好的投資回報。
